BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21 След.
Переход с Б-4, Не перенеслись ОС при переходе с Б-4
 
Я никак не могу получить доступ к Линии консультаций. Уже несколько раз проделал что написано в рекомендациях: В Моем профиле заменил Логин на рег. номер и пароль на номер ключа, а доступ не открывается. Повторял уже неоднократно все.

Поэтому, извините, но продолжу здесь задавать Вопросы.

1. "Утерянные" ОС я уже три дня ищу в модуле Имущество и во Внеоборотных активах и Оборотных, так и в картотеках по категориям имущества. Нет их там.

2.В модуле Имущество - Формирование отчетов при выборе Ведомость наличия краткая
сразу же(еще ничего не задавал) выдает сообщение:
FastReport^: Ошибка восстановления параметров: "Не могу преобразовать варинат Типа(Null) в тип (Stri ng) контрол <Edit> значение <109>/

3 При создании документов движения к примеру в модуле "Товары. Продукция." или при заполнении выписок в Банке выдается сообщение
"Под новую учетную политику по партнеру нет карточки.Создать новую карточку?"
и далее
"Кредитный лимит превышен с учетом суммы по текущим документам"
Из какой это оперы и в каком направлении мне следовать в настройках?

а в Банке при формировании выписок такое сообщение "Сформировать счет-фактуру..."
Зачем мне там какой-то счет-фактура вообще , а в частности - мы на УСН...?


4. Опять же, при создании некотрых документов есть реквизит "Партнер" а далее есть реквизит Аналитика. Они как правило одни и те же. Как избежать двойного ввода одного и того же реквизита.

5. При создании документов движения к примеру в модуле "Товары. Продукция."
можно распечатать различные документы : от Накладной до Акта на работы/услуги.
А Счет на оплату по отгруженным ТМЦ где печатать?
Переход с Б-4, Не перенеслись ОС при переходе с Б-4
 
Спасибо за ответ!
Цитата
Ирина Глухова пишет:


Цитата


Куда ж все таки делись ОС? Кроме того, неполностью перенеслись все объекты из подсистемы "Учет материалов и МБП".

ОС - приложение Имущество- Внеоборотные активы
МБП - приложение Имущество- Оборотные активы



Я же выше писал, что не все ОСперенеслось и попытался указать какие ОС не перенслись.
Изменено: АИЛ2 - 03.07.2012 10:51:30
Переход с Б-4, Не перенеслись ОС при переходе с Б-4
 
Разработчики здесь не консультируют?

Куда ж все таки делись ОС? Кроме того, неполностью перенеслись все объекты из подсистемы "Учет материалов и МБП".

А нет ли какой- ибудь методики по которой можно было бы запустить перенесенный БЭСТ-5, полученный после переноса БЭСТ-4?

Что может работать без каких-либо дополнительных настроек?
Что может заработать при определенных минимальных настройках?
А что из БЭСТ-4 никак не заработает в в БЭСТ-5 и нужно начинать настраивать всё с нуля?

Ну в частности, не нахожу ничего из подсистем Банк и Касса?
Они не преносятся из БЭСТ-4?
Переход с Б-4, Не перенеслись ОС при переходе с Б-4
 
У меня тоже не перенеслись часть ОС в БЭСТ-5.
Из анализа, что не перенеслось следует:

1. На счете 0150 в БЭСТ-4 были заведены ОС с номером группы 50 и номером подгруппы 050, которые были когда-то введены нами в Справочники групп и подгрупп соответсвенно. В готовых справочниках их не было.

2. Совершенно случайно на этом счете 0150 были введены два ОС, в которых ошибочно были заданы группы и подгруппы такие:
1) группа 00 подгруппа 480
2) группа 00 подгруппа 416
Вот эти два объекта перенеслиь в состав ОС БЭСТ-5.(Группа 00 тоже была заведена нами.)

А все остальные с группой 50 и подгруппой 050 не перенеслись?

3. В БЭСТ-5 Классификатора подгрупп нет, есть только классификатор групп.

Где ошибка?

Был установлен пакет SP-29.
Изменено: АИЛ2 - 29.06.2012 15:14:30
АКЦИЯ: Переход с "БЭСТ-4+" на программу "БЭСТ-5"
 
Настало время "Ч" - время "массового перехода"?

"В связи с закрытием программы «БЭСТ-4», компания «ИТ-Сервис» объявляет акцию по переходу с программы «БЭСТ-4» на программу «БЭСТ-5».

Переходим на БЭСТ5 или ... есть другие варианты? Как думаете?
Налоговый регистр
 
Цитата
Андрей Коржов пишет:
И у нас тоже, данные по платежам в подоходном налоге есть. В налоговом регистре не появляются....


Так появились данные по платежам в налоговом регистре?
У меня по-прежнему нет. Установлено по SP93.
Изменено: АИЛ2 - 23.05.2012 13:23:06
Программа "Акт сверки" и OO Calc. Как подружить?
 
Цитата
Ильнур Аллаяров пишет:
http://aktsverky.narod.ru Тут далее будут выкладываться новые версии
Добавлена поддержка Open Office


Скачал отсюда программу. При запуске выдает сообщение

Unable to load required Apollo DLL: SDE60.DLL

Какие-то еще настройки/установки нужны?
Внешние отчеты
 
Нет желающих пояснить как Б240 становится Б230 :))
Ну, хоть работу функции ФОРМА_ПОИСК ({“БАЛАНС”}) поясните, пожалуйста.
Внешние отчеты
 
Неужели у всех всё работает без проблем?
Ну, к примеру, даже функция ФОРМА_ПОИСК ({“БАЛАНС”}) , которая вроде как должна выдавать номер формируемого Внешнего отчета, непонятно как работает.

У меня она выдает «1». А это номер первого Внешнего отчета Баланс (он стоит самым первым в списке Внешних отчетов). А поскольку он является системным, он не удаляется. ПРисутствует всегда под номером "1"!
Кроме того в списке Внешних отчетов есть и старые формы отчетов типа БАЛАНС (так сказать предыдущие версии законов). А формируемый Внешний отчет далеко не первый.
Что это за фишка????


Другой нонсенс.
К примеру, формирую Баланс самой последней версии (по приказу 66н).
Я решил привести к единой форме Балансы тех лет, которые понадобятся для формирования Баланса за 2011 год ( что бы проще было строить алгоритмы, что бы идентификаторы показателей всех Балансов соответствовали друг другу).

Для этого формирую Балансы начиная с 2009 года по новой форме.

За 2009 год формируется нормально.

Формирую за 2010. В алгоритме разработчиков учтен тот факт, что могут быть использоваться старые формы Баланса. И вот там в разделе 2 Баланса есть такой показатель Дебиторская задолженность (строка 1230). В алгоритме это идентификатор Б240 (В240, Г240 – за предыдущие годы) А в предыдущих формах (за 2010,2009 годы)
Дебиторока была в двух строках (краткосрочная и долгосрочная) соответственно там это были идентификаторы Б230 и Б240. Ну и понятно, что в новой форме Баланса всего одна строка Дебиторки, поэтому в неё и суммируются эти два показателя В240 (за предыдущий год ) в новой форме равна сумме Б240 и Б230 старой. Все верно.

Но я же формирую Баланс за все годы по единой, последней форме. И в ней нет метки Б230.
А в Балансе сформированным мною и сохраненным за 2009 год, Б240= 0, а в Б230 хранится значение Б240!
И так далее, когда формирую Баланс за 2011 год.

Кто может пояснить, где и что я не так делаю.

Более того, если формировать баланс не с помощью Редактора внешних отчетов (или как он там называется?), а как в старые времена, когда и и алгоритм и форма отчета были в одном файле (верхняя часть экрана = форма , а в нижней - алгоритм), то такого не наблюдается.
Всегда значение В240 или Г240 формируются из значения Б240 предыдущих лет.
Б230 предыдущих лет отсутствуют. Как и должно быть!

А вот с Генератором внешних отчетов вот такая ерунда
Внешние отчеты
 
Не раз уже жаловался на то, что не стабильно работает Формирование внешних отчетов в АРМ ГБ.
То извлекает не все данные из архива, то (и очень часто!!!) в архиве совсем другая форма находится ,не соответвует нужной, то еще что-то.

Очень сложно получить , какую-нибудь форму за три года подряд. Пока доберешься до третьей, что-нибудь да произойдет.
Такая нестабильность в формировании Внешних отчетов еще у кого- то наблюдается или это только у меня?
Изменено: АИЛ2 - 30.03.2012 15:25:29
Установка SP89
 
Формирование справочников -> Отчисления в фонды -> Платежи в фонды Здесь создать платеж по НДФЛ в поле КБК которого занесть 182
Установка SP89
 
Спасибо огромное!
Разроботчики сюда уже не заходят?
Налоговый регистр
 
Еще раз: Это что за Справочник, уточните нам, пожалуйста.
Что за Код настройки платежа по клавише Alt-N требуется ввести, какой Спарвочник подключается - Платежи в фонды?
Налоговый регистр
 
Да, я специально создал (подозревая на это), хотя этим не пользуюсь
В АРМ Зарплата сформировал платежные поручения и и передал их в АРМ БАНК. А там зарегистрировал их в выписке.
Налоговый регистр
 
Странно. А что у нас не получается ввести по справочнику код платежа?
ЭТо что за Справочник, уточните нам.
Налоговый регистр
 
А вы прошли этот Вопрос что рядом в теме задан
http://www.bestnet.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=10&TID=5540
?
Установка SP89
 
Установил.
Подсистема Учет зарплаты.
В реестре Лицевых счетов добавлена процедура «Создание записей по уплате налога». Процедура вызывается в реестре Лицевых счетов сотрудников по функциональной клавише «ALT_N».

Выполнение процедуры начинается с запроса, в котором необходимо указать:
• код настройки платежа,



Для ввода требуется какой-то справочник, что это за справочник?

По Инструкции вроде бы это похоже на Справочник платежей в фонды. Но почему он не подключается при вводе. Сообщение "Справочник пуст".
Изменено: АИЛ2 - 14.03.2012 11:24:05
Заполнение поля оплата в СЗВ-6
 
Заменил, всё ОК.
Спасибо.
Заполнение поля оплата в СЗВ-6
 
Цитата
Алексей Новиков пишет:
Справка по страховым взносам в фонды.

Странность некая обнаружилась при формировании Справки.
При настройке Справки в качестве Колонки всех выплат указана колонка "Совокупный доход", которая включает в себя все Виды начислений.
В феврале среди начислений есть один Вид начисления, который вводится в лицевые счета через Табличный документ.
Этот вид начисления естественно входит в эту колонку "Совокупный доход"

Так вот, этот вид начисления, вводимый через Табличный документ, не входит в в Справку в колонку "Выплаты по всем основаниям". В колонку же " База" входит. Ну и далее ппадает с минусом в колонку "Не облагаемые"

Для проверки получаю значение этой колонки начисления через функцию S_IO - все нормально, значение правильное, т.е., в нужную колонку начисления данный вид начисления входит.

Так же, если этот же вид начисления ввести не через табличный документ, а напрямую в лицевом счете, то тогда
он попадает в Справку у колонку "Совокупный доход".

???
Зарплата. Страховые в ПФ
 
Цитата
Владимир Устькачкинцев пишет:
Это - не разные величины, а солидарная часть, которая при просмотре архива (или непосредственно в январе) почему-то разделена на две составляющие.


Одна часть от суммы до 512000, другая свыше , потому и разделена.
Зарплата. Страховые в ПФ
 
Непонятно почему складываете разные величины 30720+1540?

Ошибка похоже в том, что неправильно реализован алгоритм расчет взноса нарастающим итогом. Налоговую базу берет не с начала года, а месячную, а дальше считает как с начала года,
т.е. исчисленный налог берет с начала года.

Должно быть так:
в январе база свыше 512000 -> 15400 взносы 10% -> 1540
в феврале база свыше 51200 с начала года -> 73400 взносы 10% с начала года -> 7340
за февраль должно быть7340-1540=5800


а считает так
в феврале база с начала года свыше 51200 -> 5800 взносы 10% с начала года -> 58000
за февраль получается 5800-1540= 4260
Заполнение поля оплата в СЗВ-6
 
А затем, зачем эти части выделили в отдельные фонды.
Заполнение поля оплата в СЗВ-6
 
Цитата
Андрей Титов пишет:
Работают


А как получить индивидуальную и солидарную часть взносов в ПФ?
Нововведения в SP88, где они?
 
Это понятно. Спасибо.
Нововведения в SP88, где они?
 
Цитата
АИЛ2 пишет:
1. А что означает "Сальдо на начало" в окне ввода?

2. А в каком печатном документе эти данные находят свое отажения?
В "Налоговый регистр по НДФЛ" у меня пока не попали.

3. В том же " Налговом регистре по НДФЛ ":
- стргокаСумма налога удержанного с датой последнего дня месяца, что собственно является датой начисления, а не удержания.
- в строке"Стандартные налоговые вычеты" попадают вычеты, срок действия которых закончился. В частности, стандартный вычет на работника в 400 рублей пока еще не удален, а только простален сорок окончания данного вычета попал в отчет
- в разделе 4 в графе Общая сумма налога исчисленная сумма налога с копейками, а должно быть без копеек в соответствии с НК.



Цитата
Алексей Новиков пишет:
1. Налог на доходы уплаченный/перечисленный.(Данные по подоходному налогу).
Для учета суммы перечисленного в бюджет налога на доходы физических лиц экран режима «Данные по подоходному налогу» разделен на две части.
В верхнем окне экрана выводятся данные налогового учета о суммах доходов, налоговых вычетах и налога на доходы физических лиц. Данные налогового учета дополнены информацией о сумме уплаченного/перечисленного налога. Сумма перечисленного налога вычисляется по результатам сведений о сумме налога перечисленного.

При движении по строкам верхнего окна меняется и и отображение в нижнем окне, чего не должно быть, т.к. нижнее окно является общим для данного экрана, а не для отдельно строки верхней части экрана.
Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21 След.