BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Амортизация ОС
 
Б-5.34 SP23 HF18.Хозрасчет.
Помогите с проводкой.
В Б-5.33 на определенное ОС была отдельная проводка.
292/021-round(N_S*N1/1200,2)*K)/3*1
263/021-round(N_S*N1/1200,2)*K)/3*2
/021-round(N_S*N1/1200,2)*K)
При сохранении проводок последнюю удаляли.
Как быть сейчас что-то не соображу.Если другой метод,то как прицепить к нему конкретную проводку.
Справка 2НДФЛ
 
Здравствуйте.Б-4 SP-62.
Почему при печати справки не включает текущий расчетный месяц?Сотрудник расчитан за март,а в справке все-равно выходит только 2 месяца.Это очень неудобно.
Имущество.Бюджет.
 
Б-5.34 SP-23 HF-11 Бюджет.
В 12.2009 поступили 5 ОС стоим.до 3000 руб.Создали документ поступление.Дальше создаем документ Ввод в эксплуатацию и обновременно ставим счет учета забалансовый.Делаем так,чтобы не делать документ Внутренне перемещение.И почему-то после сохранения документа Ввод в экспл.обнуляется текущая стоимость.Хотя после этого создавали в 01.2010 аналогичные документы
и все нормально.Решили исправить в базе.Проставили текущую стоимость в картотеке.А в отчете "Ведомость наличия краткая" все-равно текущая стоимость 0,хотя в картотеке стоимость стоит.Как с этим бороться?
Когда в Картотеке смотрим Историю изменений, то в колонке Новое значение в текущей стоимости 0 и документ Ввод в эксплуатацию.
Почему этот документ обнуляет текущую стоимость?
Табельный учет
 
Здравствуйте.Если есть связь Табельного учета с З/платой.В Ззрплату передались только рабочие дни,а нормо-дни и часы 0
Табельный учет
 
Здравствуйте.Конечно сейчас много более важных вопросов,но все-таки как же быть с данной проблемой?
Табельный учет
 
Здравствуйте.Б-5.34 SP23 HF1 хозрасчет.
Создали новое предприятие в 12.2009.Поставили все галки по поводу связи "Кадров","Табельного учета" и "Зарплаты".В "Табельном учете" создали график(обычный 5 дней по 8 часов).В "Кадрах" приняли людей.В Табельном учете создали табель на 12.2009 на принятых людей.Передали его в Зарплату.Но в Зарплату передались только рабочие дни,а нормо-дни и часы 0.Убрали связь Табельного учета с Зарплатой.Попытались график завести в Зарплате.Там строка есть,но период выходит 0000.01 и исправить не дает.Что делаем не так?
Табельный учет
 
Здравствуйте.Б-5.34 SP23 HF1 хозрасчет.
Создали новое предприятие в 12.2009.Поставили все галки по поводу связи "Кадров","Табельного учета" и "Зарплаты".В "Табельном учете" создали график(обычный 5 дней по 8 часов).В "Кадрах" приняли людей.В Табельном учете создали табель на 12.2009 на принятых людей.Передали его в Зарплату.Но в Зарплату передались только рабочие дни,а нормо-дни и часы 0.Убрали связь Табельного учета с Зарплатой.Попытались график завести в Зарплате.Там строка есть,но период выходит 0000.01 и исправить не дает.Что делаем не так?
Табельный учет
 
У нас Б-5,34 SP23 HF1.Хозрасчет
Что мы делаем не так?Создали табель за декабрь(с декабря начали табельный учет).Сделали по дням все как нам нужно,но почему то не суммируются рабочие часы по сотрудникам.Т.е. когда смотрим суммированный табель по сотруднику,фактические дни считаются,а часы нет.(стоит 0)
Акт сверки взаиморасч.по проводкам
 
Спасибо.Не корректно установили HF.Сейчас вроде нормально.
Спецодежда в Б-5.34
 
Пробуем так.Сначала делаем "Поступление" в "Имущество".Затем "Передача в экспл."И в этом документе как-раз по первой номенклатуре создаем новую карточку.Далее когда в этом же документе передаем другую номенклатуру,при выборе карточки программа не показывает карточку,которая была здесь создана(при передаче первой номенклатуры).
А насчет картотеки.Это понятно когда войдешь в карточку видно.Но когда просто в картотеке,Хорошо бы было,что бы была какая-то группировка именно по МОЛ.Чтобы зашел в картотеку и видно ,что на этом МОЛ вот такая номенклатура.(не заходя в карточку).
Изменено: Ольга Клетнова - 17.12.2009 15:22:08
Акт сверки взаиморасч.по проводкам
 
Выбираем по виду измерения Партнеры.Переходим в список партнеров,Alt-F7.В строке набираем несколько символов.И результат нестабилен.То нормально ищет,то вообще не реагирует,приходиться выйти,зайти,то реагирует на малое кол-во букв.Загадка.
Акт сверки взаиморасч.по проводкам
 
Б-5.34 SP23,HF1.
Главная книга->Общистемная отчетность->Аналитические отчеты->
Ведомости учета расчетов->Акт сверки взаиморасчетов по проводкам.
Не стабильно работает Alt-F7,когда отчет хотим сформир.по виду измерения (партнеры).То не реагирует на вообще,то только ищет по двум символам.То вообще не ищет.Заказчики жалуются,т.к.партнеров много и вот искать одна мука.
Спасибо.
Спецодежда в Б-5.34
 
Готовимся к переходу на Б-5.34 с Б-5.33.
Тренируемся на Демо.Пока столкнулись вот с чем,что не понравится заказчику.
Когда создаем документ, в "Имущество.Оборотные активы",на передачу в экспл.,выбираем один номенкл.и создаем новую карточку на МОЛ.В этом же документе хотим передать на эту новую созданную карточку новую номенкл.,а программа ее (карточку МОЛ) не видит.Приходится создавать новый документ передачи в эксплуатацию.
И в картотеке имущества как то все в одной куче.Почему не сделать как было в Б-5.33 в журнале эксплуатации,по МОЛ.Сразу видно на этом МОЛ такая то номенклатура висит.
Спасибо.
Импорт/экспорт документов в XML
 
Импорт/экспорт накладных в другом виде движения (списание,возврат) не поддерживается?И будет ли далее такая возможность?
Ввод новой номенклатуры через счет-фактуру
 
Здравствуйте.У нас Б-5.34 SP-21 HF 7
Через счет-фактуру вводим новую номенклатуру в "Товары".
Метод-учетные ,хранение-сортовой.Цену ставить не дает,но при этом ставит какую-то непонятную.И пока не создашь накладную на основании счет-фактуры номенклатурный не появляется в номенклатурном справочнике.Как быть? И что не так мы делаем?
И еще Вопрос по ходу.Импорт/экспорт накладных в другом виде движения (списание,возврат) не поддерживается?И будет ли далее такая возможность?
Книга покупок-продаж
 
Здравствуйте.Еще такой Вопрос.В счет-фактуре на закупку есть несколько позиций по товарам и позиция услуги (доставка).Чтобы зарегистрировать в книге покупок,получается надо создать отдельно накладную на закупку товара и отдельно акт на услугу?А можно как-то обойтись просто регистрацией счета-фактуры без создания документов?
Товары.Продукция
 
Здравствуйте.Бэст-5.34(21.5)
Создаем накладную на реализацию товара,по Ctrl-F10 создаем приходный ордер.Приходник открывается и закрывается с сообщением о создании приходного ордера.Это не очень удобно.Приходится заходить и открывать приходник и подцеплять типовую операцию.
Если можно сделайте так,как у вас сделано в актах на услуги.Чтобы еще и в настройках параметров можно было установить типовую операцию по умолчанию.
И еще, когда создается накладная,допустим на реализацию,с новым партнером.Мы сразу настраиваем,что вид расчетов "Постоянный покупатель".Далее экспортируем этот документ.А вот при импорте выдает сообщение "Для покупателя не создана карточка расчетов",соответственно документ не записывается.Партнер добавляется в справочник,но вид расчетов не ставится. Как быть и что делать?
Зарплата.Списки в банк.
 
Код удержания-АВА,а алгоритм -аванс плановый.
Зарплата.Списки в банк.
 
Да.Только у нас вид удержания Аванс(авнс плановый).
Книга покупок-продаж
 
Закономерность не установили,но базу отправляли для консультации.На ftp:/tolytti/art
Зарплата.Списки в банк.
 
Шаблон для печати пользовательский.Но пробовали распечатывать и системным,результат тот же.
Закупки.Поставщики
 
Хорошо, что он у вас в планах.А как быть сейчас?
Книга покупок-продаж
 
Да,насчет этого мы в курсе.
Зарплата.Списки в банк.
 
Б-5.34 SP-21(5).Хозрасчет.
Непонятная ситуация.Создаем списки в банк на з/плату,распечатываем ведомость и создаем файл.Закрываем период. В новом периоде создаем список на аванс.При распечатке
в ведомости отражается список з/пл за предыдущий период.То есть при печати первого списока в новом периоде,распечатывается последний список предыдущего периода.В файл выгружается нормально.
Помогает только распечатка с помощью вновь созданного шаблона печати.А следующий список в текущем периоде печатается нормально.Загадка.В Демо и у бюджетников такого вроде не замечено.Где,что посмотреть?
Книга покупок-продаж
 
По поводу разноски расчетно-платежных документов в счет-фактурах созданных на основании накладных на реализацию товара,иногда документ не появляется,хотя есть платеж и он разнесен на накладную.Закономерность пока не удалось установить.
По Вопросу остатка платежа все разобрались.Извините,невнимательность.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.