Зайдите, пожалуйста, в настройку Типовых операций по подотчетным лицам, установите курсор на нужную типовую, Tab - вниз, F8 - спросит у Вас удалять текущую запись или нет? Если да- удалите.
Возможно, что когда создавали новую типовую, прошли до создания шаблона типовых проводок, т.е запись есть, но пустая.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Не совсем понятно, что Вы все-таки хотите, сформировать счет/фактуру в рублях или валюте? Или Вы хотите возможность как было в Б-4 и Б-5 3.3 по ALT-W валютную стоимость?
Цитата
Светлана Костарева:
Как правильно сформировать счф с валютой?
Как сформировать счф и валюте(для печати)
и в рублях в реестр счф и в книгу-продаж???
Если валюта учета - РУБЛИ, и накладная у Вас формируется в рублях, то и счет/фактуры и запись в книгу продаж формируется в рублях.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
1. Эти параметры Вы можете использовать при настройке типовой операции по расчету амортизации (P1, Srok_Nu, St_na)
2. Посмотрите, какая типовая операция по расчету амортизации привязана к карточке имущества, и какая настройка выполнена в проводках.
3. Прошедший СПИ может не соответствовать из-за того, что в каком-то месяце закрывали период без начисления амортизации или из-за некорректного отката.
Каждый СПИ учитывается для своего учета.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Сергей Бабиков пишет:
...пишет сообщение "Добавление групп возможно только в разделе Сырье.Материалы" .... странно, но и там не понятно как это сделать. Хотя в Демо версии все можно легко добавить. .
При создании новой группы в "Сырье. Материалы" необходимо устанавливать пробелом "Тип группы" оборотные или внеобротные активы.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
При вводе, корректировке, удалении документов движения, проведении переоценки позиции, соответствующие спецификациям таких документов, помечаются к пересчету (устанавливается флаг V слева от позиций и позиции отображаются синим цветом), начиная с ведомости за тот период, в котором было изменение и все последующие.
Если было изменение в картотеке по начальным остаткам, то позиции помечаются во всех ведомостях, начиная с открытого периода. Если в ведомости отмечена какая-либо позициия к пересчету, то в реестре ведомостей, для такой ведомости устанавливается флаг в колонке "Требуется перерасчет".
В ведомости начальных остатков при изменении цены начального остатка (Alt-E) данная позиция помечается к пересчету в ведомостях начальных остатков и во всех последующих ведомостях.
Подробно о работе в данных режимах и описание методов расчета себестоимости см. в пункте меню "Справка"- "Новости" - "Инструкции _комментарии" раздел "Материальный учет" - "Себестоимость и переоценка".
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Должны ли быть доничисления на ОС в эксплуатации, например, стоимостью 14000р и остаточной 8000р. и если да, то как это сделать: вручную или нет???
В приказе 148н нет указания для пересчета (доначисления) амортизации по основным средствам стоимостью до 20 тыс.
Если у Вас есть какие-то разъяснения, что необходимо досписывать основные средства введенные в эксплуатацию до 01/01/09 просьба прислать на адрес отдела консультации, consult@bestnet.ru
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Автоматизировать переход на приказ Минфина 148н в клиентских базах невозможно. Т.е удаление, переименование и добавление счетов Вы можете выполнить самостоятельно с помощью утилиты "Реорганизация счетов" (Главная книга-Настройка).
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Автоматизировать переход на приказ Минфина 148н в клиентских базах невозможно. Т.е удаление, переименование и добавление счетов Вы можете выполнить самостоятельно с помощью утилиты "Реорганизация счетов" (Главная книга-Настройка).
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Елена Кузнецова пишет:
Начиняю сохранять карточку с изменениями - выходить сообщение не указан метод амортизаци", хотя метод указан и аморизация начисляется.
Вероятнее всего присутствуют дополнительные книги амортизации, в которых не заполнен метод амортизации.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Дополнительные атрибуты перенесены в справочник групп.
Из описания к версии 3.4: "Переработаны режимы работы с дополнительными атрибутами номенклатурного справочника и партий. Возможность указания для каждой группы своего списка дополнительных атрибутов."
Рекомендации по работе с номенклатурой «Справка» – «Документация» – «Методики» – «Номенклатурный справочник» или пункте «БЭСТ-5 3.4» – «Документация» – «Методики».
Пример из демобазы:
в справочнике групп для группы "Мебель" по кнопке <Атрибуты> выбираем "атрибуты номенклатуры Alt-N".
Вводим необходимые атрибуты.
Далее в номенклатурном справочнике для номенклатуры "Книжный шкаф" на закладке <Прочие> появляются строки с этими атрибутами и нужно ввести значения для данной номенклатуры.
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
Проверьте, пожалуйста, соответствуют ли у Вас id периодов в таблице period и таблице kadry\st_kdr для параметров id_ltbeg(начало ведения) и id_percur (текущий).
Пожалуйста, по вопросам к программе БЭСТ-5,пользуйтесь персональной горячей линией "ВАШ ВОПРОС" на всех страницах сайта.
На версии 3.4 SP18 описанная ситуация отрабатывается штатно. Сотрудника с пробелом в табельном номере можно и выбрать в документ движения и выполнить по нему поиск и фильтр.