Замечательный для работы нструмент "анализ счета". Хочется, чтобы в заголовке отражались условия отбора. Счета (основной и кор) видно, а вот аналитика в печатной форме отсутсвует. Приходится все выборки подписывать руками. А писать-то уже отвыкли...
А справке по видам измерений не хватает группового отбора. Существует же подобный отбор в "сырье и материалах": понаставил один раз птичек и все за один раз распечатал. С итогами.
Доброго времени суток.
Бюджет. 534, 23сп.
Подскажите, как настроить типовую операцию для передачи в производство сырья, чтобы в одном акте формировались проводки и по бюджету, и по внебюджету. Дело в том, что обычно подотчетники понятия не имеют о источнике финансирования и списывают все подряд одним документов, поэтому бухгалтер не имеет возможности завести акты по отдельности и выбрать для них исключительно бюджетную или внебюджетную типовую операцию. Соответственно при рассчете себестоимости с корректировкой проводок списание для всего документа происходит полностью на один источник.
Хочется, чтобы было так: матриалы со счета 01105 списывались на 01401, а 02105 на 02401 соответственно, и проводки формировались автоматически.
Спасибо.
Доброго времени суток.
23.4 бюджет.
Подскажите, в чем может быть дело: после закрытия года (имущество в том числе) ведомость наличия детальная и детальная ландшафт стали выдавать остаточную стоимость по инвентарному номеру, у которого в карточке стоит остаточная стоимость 0,00. Зашла в базу с незакрытым годом, там все нормально (закрывались именно на этом сп и хф), остточная стоимость по этому наименованию в отчетах 0.
Карточка интересная: сначала на этой карточке было 2 кассовых аппарата на сумму 36183,9, приход февраля 2006 года (старые основные), к моменту появления "Имущества" был начислен износ (на карточку с 2мя кас. аппаратами) 11630,6, до мая 2009 г. начислялась амортизация линейно, потом была доначислена полностью, т.к. стоимость каждого кас. аппарта 18091,95 (до 20000 руб.) Еще один момент, в сентябре 2008 один аппарат передали, соответственно, стоимость на этом инвентарном номере на тот момент уменьшилась вдвое, стала 18091,95, входящий износ 5815,3, сумма начисленного износа в имуществе на один аппарат составила 1076,9. Но дальше ведь амортизация начислялась была полностью начислена, а в ведомости наличия после закрытия стоит накопленный износ 6892,2=5815,3+1076,9. И висит остаточная стоимость 11199,75. Доначислить нет возможности, в карточке-то все нормально, ост. стоимость 0, соотв. строка в ведомость амортизации за январь не попадает.
Доброго времени суток.
сп 23 4 хф, бюджет.
Не хватает процедуры группового удаления неиспользуемых элементов в громоздких справочниках. В первую очередь, партнеры. Существенного бы уменьшились размеры и количество ошибок. Генеральная уборка еще никому не навредила.
я совершенно согласна с Натальей. Какой резон вводить периоды расчета себестоимости, если при затрагивании любой позиции приходтся пересчитывать её по всем ведомостям? Должен существовать аналог закрытия ведомостей амортизации в основных. Черновик-рассчитали-закрыли-цены зафиксировались. А при существующем подходе концы с концами свести невозможно!
за настройку нумерации спасибо, все сделала, а диагностика БД с исправлением косяков ничего не дала. Расчет себестоимости по-прежнему заканчивается ошибкой.
После установки пакета с хотфиксом возникли проблемы:
1. расчет бухгалтерской себестоимости вылетает с ошибкой. См. вложение
2. как убрать ведущие нули в нумерации ЗКР? В настройке (общие данные, техническая настройка)стоит "номера документов дополнять пробелами", все равно ставятся нули. Много. ПОсле загрузки с нулями приходят выписки из казначейства с невидимыми значащими цифрами.
3. пришлось перенастраивать типовые операции, использующие явное указание аналитики из плана счетов. Ошибку исправите, опять придется все настраивать?
После установки 21 сп приходится регулярно заходить в книгу учета операций и указывать ВСЕ в выборе плана счетов и выборе вида просмотра проводок, иначе журнал действительно не отображается. Неудобно.
Скажите, а это нормально, исправлять в базе? Почему при закрытии периода ведомости за закрываемый период не переносяться в архив, чтобы не мешать.
P.S. Я свои вынуждена была тоже снести через foxbro...
Доброго времени суток.
21 пак с дополнениями. Бюджет.
При проведении документов поступления перестал формироваться счет учета по дебету с использованием любых типовых операций (собственных и "от производителя"), приходится вводить его вручную. В типовой операции используется параметр LineAcntCostN. В шапке все заполнено, ошибок в типовой операции нет, а работать перестало...
Доброго времени суток.
21 сп с дополнениями. Бюджет.
В печатной форме 1 раздела (реквизиты чека) отсутствует итого в таблице, т.е. суммы по символам кассового плана в чеке есть, а суммы чека нету.
Заявка новая не создается, в неё вносятся изменения и исправляется дата. Оставить тот же номер не дает сэд - у них жестко прописана уникальность в течение фин. года, поэтому ноль и дописываем. С первого раза исправили - один ноль, со второго - два. Дополнять номер нулями, испульзуя настройки бэст, - ругается казначейство - номер длинный, окошечко, в которое они на него смотрят маленькое, выравнивание влево, соответственно, значащих цифр не видно.
Я понимаю, можно и без этих нулей, но ведь привыкли к мелким удобствам...
Дело в том, что в настройке стоит "дополнять пробелами", иначе как было бы возможно произвольное количество нулей? До 21 сп дополнение номера нулями слева (до значащих цифр) было возможно, а теперь нет. И, конечно, мне непонятно наличие пробелов слева в сформированном файле выгрузки в казначейство.
Доброго времени суток.
534. 21 сп со всеми дополнениями. Бюджет.
До установки сп регулярно пользовались следующим: если казначейство отказывало заявку, то в БЭСТ её копировали, исправляли, а перед номером дописывали нули (один или два по ситуации), чтобы сохранить первоначальный номер и не конфликтовать с сэдом. Дело в том, что сэд не разрешает загружать заявки с одинаковыми номерами на протяжении года (а номер-то хочется иметь один). Сейчас нули запрещены.
Доброго времени суток.
534 сп19 с дополнениями. Бюджет.
В ведомостях учета движения в отчетах по имуществу оборотка удваивает поступление. Для каждого инвентарного номера формируются две строки: на поступление и на ввод в эксплуатацию, которые суммируются для этой карточки. Соответственно, в итог по поступлению попадают удвоенные суммы по каждой карточке.
Спасибо огромное.
А было бы совсем красиво сделать птичку "отображать должность" при выборе лиц, подписавших документ. У нас ведь, знаете ли, семь пятниц...
Доброго времени суток.
Казначейство порадовало, требуют во всех заявках (Кассовый расход, возврат, наличные)расшифровывать должности только для лиц, заменяющих руководителя и гл. буха. Ежели они подписыают собственноручно - должность не прописывается.
1. подскажите, это наши чудят, или будет массовая тенденция?.
2. как с этим бороться?
Спасибо.
Наталья Охотникова пишет:
Я так понимаю,что экспортируемая ЗКР в СЭДе все равно будет закрытой и в ней уже нельзя будет что-либо редактировать? Редактировать можно только в БЭСТе,так?
Нет, конечно, ЗКР, выгруженная из любой внешней бухгалтерской программы загружается в СЭД со статусом "импортирован", затем запускается процедура "проверка импортированого", заявка преобретает статус "новый" (вообще все , можно подписывать и отправлять) или "ошибка автоконтроля" (если возникли проблемы). И то и другое доступно для редактирования.
Елена Домрачева пишет:
1. В данном случае можно рекомендовать открыть еще один сегмент аналитики для разбивки средств. Поскольку сегмент не будет являться ни КОСГУ, ни КФК, его значение не будет выводится на печать и экспортироваться в систему Клиент-Банк. Таким образом, разбиение будет производится корректно, а "лишняя" информация отображаться не будет.
Спасибо.
Цитата
Екатерина Дмитриева пишет:
3. В программе реализован "Отчет о состоянии лицевого счета". Просьба сообщить в какие именно разделы этого отчета следует добавить информация о черновиках платежных документов.
Это типовая форма по проведенным документам, не стоит туда что-либо добавлять. Там все замечательно, есть одно неудобство - у нас лимитов на год 9 знаков до запятой и 2 после, соответственно кассовый расход такой же. И если лимиты в колонке помещаются, то выплаты выглядят странно разорванными (колонка гораздо уже, чем хотелось бы)
На мой взгляд эта форма неудобна, старый лицевой счет (до 01.01.09) был компактнее и информативнее: в одной таблице были и лимиты, и кассовый расход, и неиспользованные остатки. Вот туда бы и черновики включать при необходимости...
а с лицензией это никак не связано? Имущество - это последний блок, который мы докупали отдельно, денежные средства шли по гарантии, хотя файл лицензии тоже менялся.