Б-5.34 SP-24 терминал Хозрасчет.
Расчитали амортиз.за 07.2010 в РБП.Все нормально.В Ведомости амортизации за период (краткая)суммы по износу на нач.периода по обоим книгам совпадают.Далее считаем за 08.2010.Каким то образом по 6-ти ОС износ на нач.периода увелич.на сумму износа за первый амортиз.месяц(они менялись вручную).Ладно идем в БД dep_str.Находим нужные строки,изменяем.Формируем отчет (ведом.амортиз.)У трех ОС все ,у трех без изменений.Возвращаемся в БД,там стоят правильные значения,а в отчете все по старому.Загадка.Что делать?
И еще как быть с износом ОС которое списывается?ОС спис.в начале месяца.В проводках износ(LineDepBeg+LineDepCur)до текущ.месяца когда спис.ОС.И еще и при амортизации нач.износ за текущ.месяц.Получается остаточ.стоим.при списании неверная.Вообщем круговерть.Что добавлять при списании еще раз месячную амортизацию?
Расчитали амортиз.за 07.2010 в РБП.Все нормально.В Ведомости амортизации за период (краткая)суммы по износу на нач.периода по обоим книгам совпадают.Далее считаем за 08.2010.Каким то образом по 6-ти ОС износ на нач.периода увелич.на сумму износа за первый амортиз.месяц(они менялись вручную).Ладно идем в БД dep_str.Находим нужные строки,изменяем.Формируем отчет (ведом.амортиз.)У трех ОС все ,у трех без изменений.Возвращаемся в БД,там стоят правильные значения,а в отчете все по старому.Загадка.Что делать?
И еще как быть с износом ОС которое списывается?ОС спис.в начале месяца.В проводках износ(LineDepBeg+LineDepCur)до текущ.месяца когда спис.ОС.И еще и при амортизации нач.износ за текущ.месяц.Получается остаточ.стоим.при списании неверная.Вообщем круговерть.Что добавлять при списании еще раз месячную амортизацию?