BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Главная  / Поддержка  / Форум  / Публичные форумы  / БЭСТ-5  / Изменения форм внешней отчетности

Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Изменения форм внешней отчетности, Приказ Минфина РФ
 
Добрый день!
Сегодня узнали об изменении форм отчетности согласно Приказа Минфина РФ № 115н от 09.11.2009г.Согласно этого приказа все формы годовой отчетности новые.
Хотелось бы узнать -когда это будет реализовано в БЭСТ?
 
Ответ разработчиков: Изменения в формах делаются. Постараемся дать в декабре.
Изменено: Людмила Квасова - 17.12.2009 17:22:41
 
Добрый день!
С Наступающим Вас новым годом!
Изменения вышли в доп.2 к SP23.
Алгоритмы новых форм внешней отчетности мы должны сами делать?? что-то по форме 0503137 нет алгоритма!
 
Алгоритм расчета по форме 0503137 всегда натсраивался в краточке запроса отчета и никогда не писался как обычный алгоритм, как для баланса.

Запустите отчет на выполнение и если Вам нужно указать другие счета расчетов и виды измерений, то укажите их.

Глухова Ирина
Отдел разработки
Компания "БЭСТ"
 
В том-то и дело,что мы и так запускали,и с настройкой счетов дохода и счетов расхода-почему-то отчет пустой!
 
Уточните более подробно какую форму Вы запускаете для формирования отчета (название в БЭСТе). Как Вы заполняете Настройку отчета, приведите скрин-шот Алгоритма заполнения.
--------------------------------------------------------------
Загрудный Евгений, ООО "БЭСТ-Партнер", г.Находка
Центр решений БЭСТ для бюджетных организаций
 
Код формы 238"Отчет об исполнении сметы дох.и расх.115н(Ф.0503137). Задаем расчет,устанавливаем период(с 01/01/09 по 31/03/09).Настройки задаем так:доходы Кт-Дт счета*40101130;расходы - Дт счетов *4010121-*40101226.Проводки по счетам есть.
Алгоритм задан так(в генерации форм документа):
ДАТА_0=ДАТА0()
ДАТА_1=ДАТА()
ПЕР=ПЕРИОД_РАСЧ()
_Формат="99999999999.99"
_ОКРУГ=2
 
По доходам
на счете ??40101130 нет вида измерения КОСГУ-Доходы-Субсчета, которое по умолчанию указано как определяющая аналитика раздела в окне "Аналитические измерения" при настройке "Доходов".
Снимите данный флаг для этого вида измерения для доходов. Если у Вас для всех колонок счета без КОСГУ, то можно этот вид измерения совсем убрать из списка.

Так же проверьте расходы. В настройке аналитических измерений установлены фильтры по значениям КОСГУ.

Глухова Ирина
Отдел разработки
Компания "БЭСТ"
 
Добрый день!
В коде формы №238(ф.0503137) флаг "определяющая аналитика" на КОСГУ-Доходы-Субсчета убрали.У нас аналитика по счетам стоит "КФК-Доходы" и "КФК-Расходы".Теперь КОСГУ нам удалить и поставить КФК-Доходы"??
И еще Вопрос ? по коду формы №242(пояснит.записка ф.0503160): в "Сведения о движении нефинансовых активов"по коду строки 056 ставится амортизация машин и оборудования,а должно амортизация произв.и хоз.фонда(счета настроены правильно),в код строки 070 ставится то,что должно стоять в 057,а в 057 пусто(счета настроены правильно!).В коде строки 195 (графа 5)ставится то,что должно стоять в 196.???
 
По коду формы №239(ф.0503125)добавляем счет*40101130.В настройке указываем корресп.счет *20101,но форма выводит обороты по счету (*40101130),не учитывая корреспонденцию счета(*20101).В чем может быть дело??
 
Цитата
Наталья Охотникова пишет:
В коде формы №238(ф.0503137) флаг "определяющая аналитика" на КОСГУ-Доходы-Субсчета убрали.У нас аналитика по счетам стоит "КФК-Доходы" и "КФК-Расходы".Теперь КОСГУ нам удалить и поставить КФК-Доходы"??


Форма 0503137 «Отчет об исполнении смет доходов и расходов по ПДД главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств» отражает кассовое движение средств. В разделе Доходы отражаются данные в разрезе классификации доходов бюджета по поступлениям на лицевые (расчетные) счета средств, в разделе Расходы, соответственно, в разрезе классификации расходов бюджета по выбытиям, в разделе Источники, в разрезе классификации источников финансирования дефицита бюджета. В графе 4 указываются плановые показатели, в графах 5-8 исполненные. Соответственно, для формирования отчета необходимо корректно настроить соответствующие счета, структуру счета, аналитику счета для отражения плановых и исполненных показателей. Внимательно изучите Инструкцию 128н в редакции приказа 115н. Для консультации по Вашему Вопросу приведите примеры заполнения формы отчетов по каждому разделу и по каждой графе, соответственно структуру аналитики заполняемых счетов.
--------------------------------------------------------------
Загрудный Евгений, ООО "БЭСТ-Партнер", г.Находка
Центр решений БЭСТ для бюджетных организаций
 
Цитата
Наталья Охотникова пишет:
И еще Вопрос ? по коду формы №242(пояснит.записка ф.0503160): в "Сведения о движении нефинансовых активов"по коду строки 056 ставится амортизация машин и оборудования,а должно амортизация произв.и хоз.фонда(счета настроены правильно),в код строки 070 ставится то,что должно стоять в 057,а в 057 пусто(счета настроены правильно!).В коде строки 195 (графа 5)ставится то,что должно стоять в 196.???


Данный Вопрос принят к рассмотрению.
--------------------------------------------------------------
Загрудный Евгений, ООО "БЭСТ-Партнер", г.Находка
Центр решений БЭСТ для бюджетных организаций
 
Цитата
Наталья Охотникова пишет:
По коду формы №239(ф.0503125)добавляем счет*40101130.В настройке указываем корресп.счет *20101,но форма выводит обороты по счету (*40101130),не учитывая корреспонденцию счета(*20101).В чем может быть дело??


В соответствии с Инструкцией 128н в редакции 115н в п.23. счет 40101130 не указан. Почему Вы выводите в этой форме этот счет.
--------------------------------------------------------------
Загрудный Евгений, ООО "БЭСТ-Партнер", г.Находка
Центр решений БЭСТ для бюджетных организаций
 
Счет 40101130 указываем т.к.есть расчеты с вышестоящей организацией.
 
Цитата
Наталья Охотникова пишет:
Счет 40101130 указываем т.к.есть расчеты с вышестоящей организацией.


Для внутренних расчетов между ГРБС (РБС) и ПБС, находящимися в их ведении, по поступлению и выбытию нефинансовых, финансовых активов и обязательств между ними, а также по внутренним расчетам по централизованному снабжению, и расчетов по средствам от ПДД между головным учреждением и обособленным подразделением без юридического лица в части операций по централизации и распределению денежных средств используется счет 030404000 «Внутриведомственные расчеты» п.215-216 Инструкции 148н.
--------------------------------------------------------------
Загрудный Евгений, ООО "БЭСТ-Партнер", г.Находка
Центр решений БЭСТ для бюджетных организаций
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)