Главная
Новый форум
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Пакет обновления №28 к версии 3.2

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view     Forum Index -> БЭСТ-5
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Irina_Gl



Joined: 10 Jul 2002
Posts: 315
Location: Глухова Ирина
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: Москва

PostPosted: 17 Nov 2005 22:11    Post subject: Пакет обновления №28 к версии 3.2 Reply with quote

Пакет обновления №28 к версии 3.2 системы БЭСТ-5 включает следующие изменения:

Бухгалтерский учет
1. Бюджет - новый план счетов. Переработаны регистры бюджетного учета в соответствии с Приказом МФ РФ 123н от 23.09.05г.
• Главная книга (Общесистемная отчетность) в соответствии с приказом МФ РФ №123н от 23 сентября 2005 года. Добавлены столбцы «обороты по дебету и кредиту с начала года».
• Исправлена печатная форма отчета Журнал операций (Синтетические отчеты -> Журналы операций).
2. Журнал операций по счету. Формирование и печать отчета реализованы для любого типа проводок (балансовых, забалансовых, налоговых).
3. Бюджет – новый план счетов. Внешняя отчетность. Добавлен новый отчет – ф.0503129 “Справка по некассовым операциям по исполнению бюджета”. Справка формируется отдельно в части доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета. Алгоритм формирования справки построен на отборе проводок, которые должны попадать в отчет. В соответствии с Приказом 5н от 21.01.2005г. справка формируется по счетам 040101100, 040102100, 040101200, 040102200. В алгоритме необходимо:
• оставить только те счета из этого списка, на которых имеются операции, включаемые в отчет (переменные в алгоритме СЧЕТА_ОСН_ДОХ, СЧЕТА_ОСН_РАСХ, СЧЕТА_ОСН_ФДБ);
• указать счета, корреспондирующие с основными счетами;
• задать не более трех видов измерения для основных и корреспондирующих счетов;
• задать значения для каждого выбранного вида измерения, которые должны попадать в отчет.
В отчет попадут все проводки, имеющие данную корреспонденцию, если на счетах есть хотя бы один из указанных видов измерения и он принимает хотя бы одно указанное значение.
Рекомендация: так как некассовых операций немного, указывать в качестве значений вида измерений в проводке такие, которые не встречаются в других проводках, чтобы избежать попадания в отчет “лишних” данных.
4. Бюджет – новый план счетов. Внешняя отчетность. Доработаны отчеты ф.0503125 “Справка по внутренним расчетам”, ф.0503126 “Справка об остатках денежных средств на счетах” – формирование документов ведется в части расходов, источников финансирования дефицита, ф.0503126 возможно сформировать также в части доходов бюджета. Фильтрация происходит на основании наличия на данном счете, из списка счетов для формирования отчета, видов измерений, указанных в алгоритме (в переменных ИЗМЕРЕНИЯ_РАСХОДЫ, ИЗМЕРЕНИЯ_ФИН_ДЕФ, ИЗМЕРЕНИЯ_ДОХОДЫ).
Для отчета ф.0503126 “Справка об остатках денежных средств на счетах” добавлены параметры ИМЯ_ПОКАЗАТЕЛЬ_ДОХОДЫ, ИМЯ_ПОКАЗАТЕЛЬ_РАСХОДЫ, ИМЯ_ПОКАЗАТЕЛЬ_ИСТОЧНИКИ для указания видов измерений, наименование значений которых будут выводиться в качестве наименования показателя.
5. Бюджет – новый план счетов. Предоставлена возможность в карточке запроса к следующим отчетам указать несколько видов счетов:
Общесистемная отчетность - > Синтетические отчеты:
• Оборотно сальдовые отчеты - > Оборотно-сальдовый баланс;
• Журналы операций -> Журнал операций;
• Главная книга - > Главная книга.
Внешняя отчетность:
• Ф. 0503125 “ Справка по внутренним расчетам ”;
• Ф. 0503126 Справка об остатках денеж ср-в”
• Ф. 0503127 “Отчет об исполнении бюджета”;
• Ф. 0503129 “Справка по некассовым опер. по исп-ю бюдж”
• Ф. 0503160 “Пояснительная записка”
6. Общесистемная отчетность - > Синтетические отчеты – Оборотно- сальдовые отчеты - Оборотно-сальдовый баланс.
В отчете добавлена возможность формирования итогов по синтетическим счетам и по разделам. Для этого в карточке запроса в поле «Выводить итоги» необходимо установить «флаг» итоги по синтетическим счетам или по разделам
7. Бюджет – новый план счетов. Внешняя отчетность. Отчет о финансовых результатах (ф. 0503121). Исправлен алгоритм формирования строки 380 – вместо суммы строк 390 и 510 поставлена разность строк 390 и 510. Исправлен алгоритм расчета строки 411 – в форме без выбора вида счета. Добавлены в расчет 412 строки разность между кредитом и дебетом счета 30405 – в форму с выбором вида счета и в форму без выбора вида счета.
8. Бюджет – новый план счетов. Внешняя отчетность. Внесены изменения в алгоритм расчета строки 260 по внебюджетным средствам в отчет Баланс исполнения бюджета (ф. 0503130).
9. Бюджет – новый план счетов. Внешняя отчетность. Предоставлена возможность автоматически заполнять третью часть (Источники финансирования дефицита бюджетов) “Отчета об исполнении бюджета” ф.0503127. На счетах, по которым есть данные для строк 520 (источники внутреннего финансирования бюджета) и 620 (источники внешнего финансирования бюджета) должны быть привязаны виды измерения соответственно – КБК Источники финансир.внутрен и КБК Источники финансир.внешние.
Добавлены переменные для вывода кода источника финансирования (графа 3) Аналитика_Доходы_Код, Аналитика_Расходы _Код, Аналитика_Деф_Внут_код, Аналитика_Деф_Внеш_код. Для вывода наименования показателя переменные Аналитика_Доходы_Имя, Аналитика_Расходы _Имя, Аналитика_Деф_Внут_Имя, Аналитика_Деф_Внеш_Имя.
Для корректной работы отчета они должны быть настроены следующим образом : в кавычках, через точку с запятой указываются все параметры, которые необходимо вывести в графу 3. Аналогично задаются значения для построения наименования показателя. Пример: Аналитика_Деф_Внеш_код = «ПрямыеПолучат.; КБК_ист_внеш; Все_Косгу»
В данном примере в графе 3 будет выведен код в виде: Прямые получатели, КБК_внешних источников дефицита бюджета и КОСГУ. Если суффиксы на счетах, используемых при расчете одного раздела отчета разные, то пишется код вида измерения "Все КОСГУ", в этом учитываться будут суффиксы на счетах, не зависимо от названия этих видов измерений.
Для расчета строк 810,811, 821,822 также введены переменные, необходимо необходимо настроить в соответствии с планом счетов конкретной организации.
Например, для графы 6 строки 811 приведены следующие настройки:
Счета_811_Банк = «20101»
Счета_811_Банк_Ф= «ДТ-КТ»
Запись означает, что для графы 6 строки 811 берется разница оборотов (ДТ-КТ) по счету 20101. Если для расчета необходимо использовать несколько счетов, они могут быть указаны в строке через точку с запятой (Счета_811_Банк = «20101;21002».
10. Бюджет – новый план счетов. Разработана форма внешней отчетности "Контрольные соотношения форм бюджетной отчетности" в соответствии с Приказом МФ РФ от 21.01.2005 №5н и Письма МФ РФ от 05.09.2005 №42-7.1/-01/2.4-250. Контроль выполняется по сохраненным в архив данным.
11. Бюджет – новый план счетов. При формировании форм внешней отчетности "Отчет о финансовых результатах" и "Отчет об исполнении бюджета" включен контроль соответствия внутриформенных показателей. При наличии ошибок выдается сообщение и ошибочные данные отображаются красным цветом. Внутриформенный контроль будет расширен в версии 3.3.
12. Бюджет – новый план счетов. Исправлен расчет итогов в Оборотно-сальдовой ведомости по счету (Синтетические отчеты -> Оборотно-сальдовые отчеты)
13. Синтетические отчеты -> Оборотно-сальдовые отчеты -> Синтетическая справка по группе счетов. Не формировался отчет, если было отмечено большое количество счетов. Кроме того, исправлен вывод итогового сальдо на начало и конец периода.
14. Формирование и печать реестра книги хозяйственных операций при задании фильтра по номеру документа в формате «*число» проходят корректно.
15. Общесистемная отчетноcть - Аналитические отчеты-Ведомости учета расчетов - Акт сверки взаиморасчетов по проводкам. При формировании отчета по контекстному или полному наименованию партнера и при отсутствии записи указанного вида в справочнике партнеров, формирование отчета завершалось с ошибкой.
16. Общесистемная отчетноcть - Аналитические отчеты-Ведомости операций по аналитическому счету. При наличии оборотов по партнеру, но нулевом конечном сальдо (обороты с плюсом и минусом на одну сумму) сальдо по партнеру формировалось некорректно.
17. Внешняя отчетность -Налоговая декларация по УСН (доходы-расходы) 2005 Для корректного расчета суммы к уменьшению (строка 160 декларации) внесены следующие изменения в алгоритм расчета: строка 162
Б160= Б160+Табл(ТБ, «Б170», МП)+Табл(ТБ, «Б180»,МП) переменная «МП» заменена на «И»., т.е строка должна иметь вид:
Б160= Б160+Табл(ТБ, «Б170», И)+Табл(ТБ, «Б180»,И)
Кроме того, внесены изменения в шаблон формы декларации. Строке 40 раздела 1 (Код бюджетной классификации) присвоено имя (Name) -КБК2 и строке 50 данного раздела (ОКАТО) присвоено имя (Name) –ОКАТО1.
Изменения в шаблон внесены в связи с некорректной выгрузкой декларации .
18. Внешняя отчетность –Генерация форм документов. Восстановлена корректная работа функции ДТС0(). При вычислении значения функции не попадали проводки предыдущего дня.
19. Общесистемная отчетность - Аналитические отчеты-Отчеты по видам измерений - Справка по видам измерений по счетам. При наличии более одного измерения на счете и формировании "справки по видам измерений (по счетам)" с выводом итогов по первому сегменту, не учитывались обороты периода по сегменту.
20.Бюджет-новый план счетов. Внешняя отчетность-Справка об остатках денежных средств (форма 0503126). Итоги по графе 6 «Средства в пути» формируются как сальдо на конец периода, проводки собираются по всем суффиксам.
21.Внешняя отчетность. Режим "Экспорт данных в ИМНС переименован в режим "Экспорт данных в электронном виде".
ВНИМАНИЕ! После установки пакета необходимо выполнить синхронизацию дерева для каждой базы данных в "Менеджере пользователя".
22. Добавлен режим "Справочник вариантов расчета" ("Внешняя отчетность"). Значения данного справочника используются при сохранении рассчитанных форм внешней отчетности, формировании текстового файла по форме внешней отчетности и выгрузке данных в электронную отчетность. Таким образом, за один и тот же период расчета одну и ту же форму можно сохранить в архив (выдать в текстовый файл) с различными вариантами расчета, например в бюджетном учете бюджет/внебюджет. При установке пакета для баз данных, с типом "Бюджетная организация (новый план счетов)" справочник поставляется заполненным. Справочник можно изменить. Коды вариантов расчета менять и удалять варианты расчета можно, если с таким вариантом еще нет сохраненных в архиве данных.
ВНИМАНИЕ! После установки пакета необходимо выполнить синхронизацию дерева для каждой базы данных в "Менеджере пользователя".
23. В функции ТАБЛ() добавлен 4 параметр Вариант расчета. Таким образом синтаксис функции следующий:
ТАБЛ("код формы", "переменная", "месяц", "год", "вариант расчета"). Два последних параметрах необязательны. Если год не указан, то берется текущий. если вариант не указан, то берется сохраненная форма без варианта. Если варианта указан, а год текущий, то необходимо указать пустой параметр на месте года. Если в качестве переменной указать имя массива, то функция вернет соответствующий массив, сохраненных данных.
24. Добавлены функции для расчета внешней отчетности для получения данных по архиву, сохраненных в массив.
ЭЛЕМЕНТ_ПО_НОМЕРУ(АА,Стр1, Стл1) и ЭЛЕМЕНТ_ПО_ЗНАЧЕНИЮ(АА,Стл1, А2,Стл2), где
АА - массив, полученный функций ТАБЛ()
Стр1 - номер строки
Стл1 - номер колонки или имя колонки. Имя колонки - символьное
А2 - значение, по которому в колонке Стл1 будет текущая строка
Стл2 - номер колонки или имя колонки (символьное), по которой необходимо получить значение в текущей строке.
Функция возвращает найденное значение. Имена колонок определяются по именам ячеек, указанных в форме внешней отчетности, входящих в массив. имя массива указывается в соответствующем свойстве для ячейки формы отчета.
АА=ТАБЛ("3","02",9) - в переменную АА возвращается массив 02 из формы 3 за 9 месяц расчета.
ББ=ЭЛЕМЕНТ_ПО_НОМЕРУ(АА, 1,"Код_строки_р") - Переменной ББ будет присвоено значение из 1 строки колонки «Код_строки_Р" из масива АА.
ВВ=ЭЛЕМЕНТ_ПО_ЗНАЧЕНИЮ(АА,"код_строки_р","200","Сумма2_р") - Переменной ВВ будет присвоено значение из колонки "Сумма2_р" строки, значение которой в колонке "код_строки_р" равно 200.
25.Бюджет - новый план счетов. В режиме "Экспорт данных в электронном виде" добавлен тип выгрузки данных в формате 1С.
ВНИМАНИЕ! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - > Сопоставление кодов форм).
Для формирования имени файла используются параметры из пользовательского справочника (Экспорт данных в электронном виде - Настройка- Параметры приложения -Пользовательский справочник - Общие сведения служебной части) - Код ОКПО и Код для сдачи отчетности. Их необходимо правильно заполнить.
Разделение кодов, выводимые в отчетах (ППП, КБК, Разделы,подразделы и т.д.), на отдельные переменные, в программе выполнены с учетом настройки в системных формах внешней отчетности формирования данных кодов. Если выводится другой список, то необходимо привести в коде программы разбиение кодов в соответствие со своей настройкой.
26. Не выполнялся просмотр сохраненной в арихив формы внешней отчетнотси, если код содержал русские буквы.
Сводный баланс
1.Предоставлена возможность выгрузки данных отчетов, сформированных в режиме "Консолидированная отчетность", в электронном виде в формате ИМНС или ином ("Экспорт данных в электронном виде"). Работа производится так же, как и аналогичном режиме центрального комплекса.
ВНИМАНИЕ! После установки пакета необходимо выполнить синхронизацию дерева для каждой базы данных в "Менеджере пользователя"
2. Предоставлена возможность выполнять консолидацию данных, как по исходным данным, так и по консолидированным. При формировании карточка консолидированного отчета необходимо в параметре "Вид данных" указать значение "Первичные ИД" или "консолидированные". Значение меняется с помощью клавиши "пробел".
3. Добавлен режим "Справочник вариантов расчета" ("Настройка. Справочники"). Значения данного справочника используются при создании нового отчета по исходным данным и консолидированным, а так же при выгрузке в текстовый файл и электронную отчетность. Таким образом, за один и тот же период расчета одну и ту же форму для одного и того же предприятия можно ввести с различными вариантами расчета. Выполнить консолидацию по каждому варианту и смешанную.различными вариантами расчета. При установке пакета для баз данных с типом "Бюджетная организация (новый план счетов)" справочник поставляется заполненным. Справочник можно изменить. Коды вариантов расчета менять и удалять варианты расчета можно, если с таким вариантом еще нет данных.
ВНИМАНИЕ! После установки пакета необходимо выполнить синхронизацию дерева для каждой базы данных в "Менеджере пользователя".
4. В режимах Генерация форм для исходных и Консолидированных данных, для каждой формы можно указать тип формы. Тип формы используется при формировании консолидирующих, сверочных отчетов между различными формами. Он определяет, что именно это за форма: Баланс, Отчет о финансовых результатах и т.д. Справочник заполняется разработчиками системы.
При разработке отчета в режиме Консолидированные отчеты для источников, по каждой форме в параметре "Тип формы" указывается код соответствующего типа.
5. Бюджет – новый план счетов. Разработана форма "Контрольные соотношения форм бюджетной отчетности" в соответствии с Приказом МФ РФ от 21.01.2005 №5н и Письма МФ РФ от 05.09.2005 №42-7.1/-01/2.4-250. Отчет формируется в разделе «Консолидированные отчетность». Контроль можно выполнять, как по исходным данным, так и по консолидированным, При формировании по исходным данным в режиме Консолидированные отчеты указывает одно предприятие и несколько форм (Баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об исполнении бюджета, Справка по остаткам денежных средств и справка по внутренним расчетам). При формировании по консолидированным данным указываются все предприятия по которым были сделаны консолидированные отчеты. по которым необходим контроль и сами эти формы (те же, что и написаны выше).
Для получения данных необходимо в режиме Генерация форм для исходных и консолидированных отчетов проставить тип формы для каждого шаблона.
6. Бюджет – новый план счетов. При импорте исходных данных и расчета форм "Отчет о финансовых результатах" и "Отчет об исполнении бюджета" включен контроль соответствия внутриформенных показателей. При наличии ошибок выдается сообщение и ошибочные данные отображаются красным цветом. Внутриформенный контроль будет расширен в версии 3.3.
7.Бюджет - новый план счетов. В режиме "Экспорт данных в электронном виде" добавлен тип выгрузки данных в формате 1С. ВНИМАНИЕ! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - > Сопоставление кодов форм).
Для формирования имени файла используются параметры из пользовательского справочника (Экспорт данных в электронном виде - Настройка- Параметры приложения -Пользовательский справочник - Общие сведения служебной части) - Код ОКПО и Код для сдачи отчетности. Их необходимо правильно заполнить.
Разделение кодов, выводимые в отчетах (ППП, КБК, Разделы,подразделы и т.д.), на отдельные переменные, в программе выполнены с учетом настройки в системных формах внешней отчетности формирования данных кодов. Если выводится другой список, то необходимо привести в коде программы разбиение кодов в соответствие со своей настройкой.
ВНИМАНИЕ! Для корректной выгрузки данных необходимо перед приемом текстовых файлов по каждой формев генерации форм исходных данных выполнить "Сохранение настроеек для экспорта в тектсовый формат". После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - > Сопоставление кодов форм). Более подробная инсрукция будет в ближайшее время опубликована в ближайшее время.
Счета в банках
1. Переработана печатная форма форма регистра бюджетного учета в соответствии с Приказом МФ РФ 123н от 23.09.05г. "Карточка учета лимитов бюджетных обязательств" (Формирование отчетов -> Учет лимитов обязательств).
2.В соответствии с Приказами № 9н от 22.01.04 и № 106н от 24.11.04 Минфина РФ разработаны новые шаблоны платежных поручений: Платежное поручение (ОФК, 9н) и Платежное поручение (ОФК-налог, 106н).
3. Выписки банка. Доработан режим формирования выписки для федерального казначейства. Если в настройке счета параметр «Показывать выписку банка для федерального казначейства» установлен в значение – Да, то на первой странице выписки в качестве вида документа предлагается только Расходное расписание или Уведомление о лимитах. На второй странице – все остальные виды, кроме Расходного расписания и Уведомления о лимитах.
4. Выписки банка. Процедура перенесения документа из выписки одного счета в выписку другого счета (Alt-F5) производится штатно.
Касса.Подотчеты
1. Бюджет – новый план счетов. В соответствии с Приказом № 123н от 23.09.05 МФ РФ доработаны печатные формы регистров бюджетного учета:
• Авансовый отчета (ф.0504049);
• Реестр депонированных сумм (ф.0504047);
• отчет «Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий (ф. 0504048)».
Расчеты. Договоры
1. Формирование отчетов-Сальдо расчетов - Акт сверки по договорам.
При наличии в карточке расчета документов, получателем или плательщиком средств либо материалов по которым выступала третья сторона, при условии регистрации данного документа в карточке расчета данного партнера, документы в акт сверки по договорам не попадали.
2. Картотека расчетов - печать карточки расчета. Формирование печатной формы карточки расчета проходит штатно. При печати карточки расчета по Al t+ R попадают только документы, влияющие на сальдо расчетов.
Основные средства
1. Бюджет – новый план счетов. В соответствии с Приказом № 123н от 23.09.05 МФ РФ доработаны печатные формы регистров бюджетного учета:
• Инвентарный список основных средств (ф.0511113);
• Инвентарная карточка (ф.0511106);
• Опись инвентарных карточек ОС (ф.0511110).
2. Бюджет – новый план счетов. В соответствии с Приказом № 123н от 23.09.05 МФ РФ добавлен новый отчет ’Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ОКУД 0504035)’ (Ведомости учета движения ОС/ Оборотные ведомости движения ОС/ Бюджетные)
3. Исправлена ошибка, при которой при формировании отчета “Разработочная таблица начисления амортизации ОС” (Ведомости начисления амортизации) в отчет не попадали объекты ОС, оприходованные в текущем месяце и у которых в Карточке параметр ’Начислять амортизацию’ установлен в значении ‘С даты ввода в эксплуатацию’.
4. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета “Инвентарная книга учета объектов ОС (ОС-6б) (Ведомости учета наличия ОС/ Инвентарные списки) на больших базах (более 8000 записей) и приводившая к нештатному завершению программы.
5. Исправлена ошибка, при которой при формировании печатной формы ‘Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС-2’ по документу ‘Внутреннее перемещение части ОС’, в полях Получателя отображались данные по Сдатчику.
6. Исправлена ошибка, при которой в активном периоде для документов движения “Выбытие, ликвидация части ОС”, ”Внутреннее перемещение части ОС” не подтягивался список шаблонов для печати, вызываемый по Alt_F9.
7. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета “Ведомости учета наличия ОС (краткие, детальные, свернутые по МОЛ)”. Если в списке материально-ответственных лиц были однофамильцы с одинаковыми инициалами, то данные в отчете формировались только по одному из однофамильцев.
8. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета “Справка о начислении амортизации (по месяцам)” (Ведомости начисления амортизации) на больших базах (более 8000 записей) и приводившая к нештатному завершению программы.
9. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчетов "Ведомость инвентаризации" или "Сличительная ведомость ИНВ-18" (Специальные ведомости/ Ведомости инвентаризации) по всем МОЛ, при условии, что в Ведомости Инвентаризации ОС введены неучтенные ОС и приводившая к нештатному завершению программы.
10. Бюджет – новый план счетов. Исправлена ошибка, при которой при формировании отчета “Ведомость движения” (Формирование отчетов / Ведомость учета движения ОС) на второй части листа происходило смещение строк.
Сырье. Материалы
1. Бюджет - новый план счетов. В соответствии с Приказом № 123н от 23.09.05 МФ РФ добавлена новая печатная форма регистра бюджетного учета «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов ф. 0504034»
2. Бюджет - новый план счетов. В соответствии с Приказом № 123н от 23.09.05 МФ РФ переработаны печатные формы регистров бюджетного учета:
• карточка количественно-суммового учета материалов (ф.0504041);
• книга учета материальных ценностей (ф. 0504042);
• карточка учета материальных ценностей (ф. 0504042).
3. Исправлена ошибка, возникавшая при создании документа на закупку с учетом ТЗР. После ввода ТЗР по клавише F5, налоговая стоимость увеличивалась на величину ТЗР, при каждом редактировании строки.
4. Исправлена ошибка, при которой ведомости по МБП формировались не корректно. Не учитывалось списание и перемещение МБП в случае если отчет формировался не по МОЛ, а по аналитике.
5. Исправлена ошибка возникавшая при формировании отчета «Инвентаризационная опись МБП в эксплуатации ф.ИНВ-401». В случае, если счет МБП в эксплуатации аналитический, неверно отрабатывал фильтр в поле «Аналитика» в карточке запроса.
6. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета «Сводная оборотная ведомость», в результате которой не корректно выводилась цена остатка, если не было движения по номенклатуре за расчетный период .
7. Бюджет-старый план счетов.Исправлена ошибка, возникавшая при формировании формы «Инвентаризационная опись ф. 401», при выборе в карточке запроса значения «Председатель комиссии» выдавалось сообщение «Необходимо активировать источник».
Товары. Готовая продукция
1. Исправлена ошибка, возникавшая при создании документа на закупку с учетом ТЗР. После ввода ТЗР по клавише F5, налоговая стоимость увеличивалась на величину ТЗР, при каждом редактировании строки.
2. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета «Сводная оборотная ведомость», в результате которой не корректно выводилась цена остатка, если не было движения по номенклатуре за расчетный период.
3. Исправлена ошибка, возникавшая при печати отфильтрованных накладных. При установленном фильтре печатался весь реестр накладных.
Производство
1.Исправлена ошибка, при которой формировались не уникальные номера документов в виде движения " Оприходовании ГП-ПФ" из разных цехов.
Кадры
1. В приказе на отпуск не правильно считались дни календарного отпуска (ежедгодного,дополнительного).
Заработная плата
1. Исправлена ошибка: Если сотрудник включен в несколько ведомостей зарплаты, то при пересчете ведомости статус остальных платежных ведомостей с таким сотрудником изменялся на Черновик.
2. Исправлена ошибка. Если в записи начисления/удержания не введен счет затрат, то такое н/у не включалось в итоги лицевого счета.

Для обновления необходимо выполнить следующие действия:

ВНИМАНИЕ! Пакет выполняется на сервере и на рабочих станциях. Сервер приложений, при установке на сервере, должен быть остановлен и выгружен.

Запустить на выполнение файл P_32_28.exe для рабочего варианта .
ВНИМАНИЕ! Данная установка производится только при уже установленном SP27 (независимо от того, как устанавливался SP27).

Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.2 системы БЭСТ-5, производятся автоматически.
При сетевом режиме работы с системой установку пакета необходимо произвести на компьютере - сервере (где установлен сервер приложений), независимо выделенный сервер или совмещенный с рабочей станцией.

дистрибутив для SP28:
Для рабочих версий:
ftp://ftp.bestnet.ru/pub/download/BEST-5/3_2/SERVICEPACK/P_32_28
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view     Forum Index -> БЭСТ-5 All times are GMT + 4 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © phpBB Group

Rambler
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru