| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 03 Jul 2002 10:28    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Необходимо списать из ОС объект стоимостью до 10 тыс.руб. Сделала списание и проводки, в т.ч. и на забалансовый счет. А в материалах я на этом счете (забалансовом) не вижу. Бэст версии 9.04/001. Как быть? |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Павлова Наталья 
 
  
 Joined: 08 Jan 2002
 Posts: 814
 Location: Наталья Павлова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 05 Jul 2002 19:05    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Напишите, пожалуйста, подробнее. 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 08 Jul 2002 08:23    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Я не совсем правильно написала. Те основные, стоимость которых до 10 тыс.руб, нужно видеть в ОС,но амортизация по ним не считается и они должны быть на забалансовом счете.На забалансовый я их перевела, но вижу только в проводках.А хотелось бы, чтоб можно было увидеть по материально-ответственным лицам. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Павлова Наталья 
 
  
 Joined: 08 Jan 2002
 Posts: 814
 Location: Наталья Павлова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 09 Jul 2002 18:10    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Чем вызвана необходимость ведения основных средств на забалансовом счете. Пожалуйста, опишите ситуацию как можно подробнее. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| mark 
 
 
 Joined: 03 Jan 2002
 Posts: 64
 Location: Ямпольский Марк Александрович
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 09 Jul 2002 22:25    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| В целях обеспечения надлежащего контроля за этими ОС |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Light 
 
 
 Joined: 10 Apr 2002
 Posts: 38
 
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 10 Jul 2002 05:49    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Павлова Наталья wrote: |  	  | Чем вызвана необходимость ведения основных средств на забалансовом счете. Пожалуйста, опишите ситуацию как можно подробнее. | 
 Думаю правельнее сказать так:
 ОС до 10 тыс. остаются в учете и на материальной ответственности, но т.к. стоимость их списана с налогового и бухгалтерского учета, то начальная цена в карточке ОС обнуляется.
 Поэтому для обеспечения контроля за этими ОС многие переводят стоимость малоценных ОС на забалансовые счета.
 Кроме того необходимо иметь возможность получить отчет по картотеке следующего содержания:
 1. Счет учета ОС - ххх - (какой-то счет на котором собираются все малоценные ОС)
 2. Подразделение.
 3. Материально ответственное лицо.
 И далее в табличной форме список всех ОС которые числятся за подотчетником с указанием:
 Наименования, Инв. №, даты поступления, даты ввода в эксплуатацию, стоимости, ну и совсем замечательно бы даты предполагаемого списания.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| REM 
 
 
 Joined: 15 Mar 2002
 Posts: 82
 Location: Roman Mikheev
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 10 Jul 2002 11:20    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Ребята, скажите, а почему начальная стоимость при списании ОС на затраты должна быть обнулена? Может, эти ОС стоит полностью амортизировать?
 Я делаю именно так.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| ODUSK 
 
 
 Joined: 11 Mar 2002
 Posts: 31
 Location: Абраменкр
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 10 Jul 2002 14:41    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Light все правильно описал что нам надо, потому что по правилам бухгалтерского учета мы должны списать ОС до 10 тыс.руб, но оставить их в учете на МОЛ на забалансовом счет |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Павлова Наталья 
 
  
 Joined: 08 Jan 2002
 Posts: 814
 Location: Наталья Павлова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 10 Jul 2002 16:02    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Как Вы списали стоимость ОС? Как перевели на забалансовый счет?
 Опишите подробно, что не получает
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Light 
 
 
 Joined: 10 Apr 2002
 Posts: 38
 
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 11 Jul 2002 10:23    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Наталья Павлова wrote: |  	  | Как Вы списали стоимость ОС? Как перевели на забалансовый счет?
 Опишите подробно, что не получается?
 | 
 Фактически не получается именно отчет по малоценным ОС, т.к. в картотеке обнулилась начальная стоимость.
 Это происходит в двух случаях:
 1. При вводе в эксплуатацию малоценных ОС проставляется отметка о списании стоимости и для налогового и для бухгалтерского учета.
 2. Т.к. ОС стоимостью от 2000 до 10 000 уже введены в эксплуатацию, то пришлось формировать документы на изменение стоимость ОС, создавать отдельную типовую операцию и т.д.
 В обоих случаях в карточке ОС стоимость принимает значение 0 и соответственно в отчете наличия объект присутствует, но цена не проставляется.
 Для изменения счета учета ОС в картотеке, наверное можно сделать документ на внутреннее перемещение (но лично мне, проще поменять значение счета прямо в базе, чем грузить этим бухгалтеров).
 
 Что же касается полной амортизации, то на мой взгляд, этот вариант тоже можно использовать, хотя понятие полная амортизация здесь несколько не наместе (на без рыбье и рак рыба, хотя наверное это проще сделать чем стряпать отчет самостоятельно)
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| REM 
 
 
 Joined: 15 Mar 2002
 Posts: 82
 Location: Roman Mikheev
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 11 Jul 2002 10:53    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Привожу свою методу работы с ОС до 10 000: Особенность - заводится специальный счет для ОС<10000. У меня это 013
 
 Поступление OC - как обычно.Но при заводе карточки в счет износа проставляется именно 013 счет. Счет затрат - какой надо. Начислять амортизацию - с даты поступления. Кроме этого,для таких ОС-специальный алгоритм амортизации #3 - 013
 Итак, поступление 011 - 084
 
 Ввод в эксплуатацию.Специальная типовая операция для ОС<10000
 013-011. Списать БУ - НЕТ
 
 Расчет амортизации как обычно.
 
 Таким образом получаем:
 011-084 - поступление
 013-011 - ввод в эксплуатацию
 26.-013 - амортизация
 
 Дополнительная проверка в конце месяца - сальдо 013 счета д.б. нулевое.
 
 При таком подходе и картотека в порядке,и аналитика с синтетикой идут, и МОЛ на мес
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Light 
 
 
 Joined: 10 Apr 2002
 Posts: 38
 
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 12 Jul 2002 14:26    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | REM wrote: |  	  | Привожу свою методу работы с ОС до 10 000: Особенность - заводится специальный счет для ОС<10000. У меня это 013
 
 
 | 
 REM схемка вполне симпатичная.
 Только отдельную типовушку приходится иметь не только вводе в эксплуатацию, но и в приходе /т.к. если ввод в эксплуатацию делаешь из документа прихода, то поле выбора типовой операции не выводится и док. ввода в экспл. создается без проводок. Кидала это вопрос ИС, но они ничего менять не хотя
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |