Главная
Новый форум
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Проблема при закрытии периода в АРМ

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view     Forum Index -> БЭСТ-4
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Максим



Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь

PostPosted: 28 Apr 2004 10:01    Post subject: Проблема при закрытии периода в АРМ Reply with quote

Бэст 4 (6.08 003 UB)
Призакрытии периода в АРМ говорит, что не сходится баланс.
Во всех остальных армах период закрыт
баланс на начало закрываемого месяца - сходится.
обороты за месяц - сходятся.
остаток на конец - разница 1 копейка.
Корректировка в analito.dbf - выводил остатки на начало.
Корректировка Plano.dbf - типа там обороты - вообще системой не воспринимается.
Как прикажете с этим жить? надо чтото делать!
кстати, чем различаются вступительный баланс и оборотно - сальдовый?
почему у них разные суммы на начало одного и тогоже месяца?
Кстати, во вступительном - полный мрак...
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Jul



Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля


PostPosted: 28 Apr 2004 10:23    Post subject: Reply with quote

Попробуйте в АРМе главного бухгалтера ->Ведение валютных счетов->
Справочник видов валют для Рубля поставить Точность представления - До тысячных, затем сформируйте оборотно-сальдовый баланс и посмотрите Сальдо на начало по дебету и по кредиту возможно будет расхождение в третьем знаке. Тогда откроете Вступительный баланс и поправите этот третий знак, чтобы суммы сходили
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Максим



Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь

PostPosted: 28 Apr 2004 10:46    Post subject: Reply with quote

попробую, кстати, а по какому из балансов закрывается период? всмысле на какой из них ориентироваться, и уравнивать обороты? (вступительный или оборотно - сальдовый)?
И еще: если в оборотно - сальдовом балансе на начало закрываемого месяца Дт и Кт равны, то во вступительном разница немаленькая (всмысле измеряется не копейками, а сотнями)
Если во вступительном вручную ставлю разницу - все равно не закрывается..
и баланс должен идти на начало или на конец?
icq 172257361
хелп ме, наконец!!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Максим



Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь

PostPosted: 28 Apr 2004 15:53    Post subject: Reply with quote

так, поменял, ничего не изменилось, поменял обратно...
какие еще будут варианты?
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Li



Joined: 30 Jan 2004
Posts: 172
Location: Хайрова Л.Р.
Occupation: программист, Вектра-Софт
Interests: Казань

PostPosted: 29 Apr 2004 10:35    Post subject: Reply with quote

Это не очень помогает. В корневике базы "аналитический" вступительный баланс лежит в отдельном файле. Скорее всего при закрытии "веселых" 60*, 62*, м.б. 76*, 71* произошло "недоокругление" в разрезе аналитик, а синтетическая сумма - округлилась. Бывают биения как в+, так в-, в общем случае это приводит к нормальному итогу, а иногда тысячные накапливаются и в оборотках по счету Вы сможете увидеть эту разницу с оборотно-сальдовым балансом (с цифирью построчной). И вправду - удобнее смотреть при поиске ошибки отчеты до тысячных, а не до сотых.
Back to top
View user's profile Send private message
Jul



Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля


PostPosted: 29 Apr 2004 10:43    Post subject: Reply with quote

Посмотрите в АРМе Главного бухгалтера -> Учет хозяйственных операций -> Книга учета операций по F2 выберите "ЗАБАЛАНСОВЫЕ проводки" и посмотрите, что Вам программа отфильтрует, не будет ли в этом реестре забалансовых проводок, которые корреспондируют с балансовыми счетами, чего быть не должно.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
dez



Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165



PostPosted: 30 Apr 2004 11:08    Post subject: Reply with quote

можно еще сделать "Контроль счетов и остатков" (Ведение системы счетов): возможно есть неправильные проводки (без, например, какого-либо счета) и из-за них баланс и не сходится.
Back to top
View user's profile Send private message
dm



Joined: 11 Nov 2002
Posts: 530



PostPosted: 30 Apr 2004 12:57    Post subject: Reply with quote

Максим wrote:

и баланс должен идти на начало или на конец?

Баланс должен идти на начало, на конец и внутри периода оборотами. Иначе это уже не баланс.

Контроль счетов и остатков очень хорошо помогае
Back to top
View user's profile Send private message
Максим



Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь

PostPosted: 30 Apr 2004 13:34    Post subject: Reply with quote

так, со всем разобрался, корректирую остатки и обороты по аналито.дбф, делаю контроль счетов и проводок, половину уже закрыл.
ВСЕМ СПАСИБО!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view     Forum Index -> БЭСТ-4 All times are GMT + 4 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © phpBB Group

Rambler
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru